Gamesa desarrollará en Madrid un túnel de viento referente en Europa

El beneficio de Gamesa se duplica hasta 97 millones

REVE

Gamesa eólica mejora resultados y ventas.

Gamesa, uno de los mayores fabricantes de aerogeneradores, ha obtenido un beneficio neto de 97 millones de euros durante el primer semestre de 2015, lo que supone más que duplicar el resultado del mismo periodo del año anterior, como consecuencia del incremento de la actividad comercial (+­30,8%) y de la mejora de la rentabilidad. Estos resultados semestrales se encuentran alineados con los objetivos de crecimiento rentable y solidez del balance del nuevo Plan de Negocio 2015-2017, presentado el pasado mes de junio.

 

Principales magnitudes 1S 2015 (vs. 1S 2014)

Cifras en euros

Guías 2015

Ventas: 1.651 millones (+30,8%)                                                                         c.3.400 millones

Ventas en MWe: 1.481 MWe (+24,9%)                                                               c.3.100 MWe

EBIT recurrente1: 136 millones (vs. 83 millones, +64,4%)

Margen EBIT recurrente1: 8,2% (vs. 6,5%, +1,7 p.p.)                                        ?8%

Beneficio neto recurrente pre-Adwen1: 86 millones (vs. 42 millones, +104%)

Beneficio neto: 97 millones (vs. 42 millones, +131%)

 

 

Actividad creciente

Las ventas entre enero y junio crecieron un 30,8% frente al mismo periodo del año anterior, hasta 1.651 millones de euros, impulsadas por el aumento de los ingresos del área de aerogeneradores (+36%), debido principalmente al mayor volumen de actividad registrado, que se situó en 1.481 MWe, un 24,9% más que en el primer semestre de 2014.

 

Por mercados, este crecimiento se basa en el consolidado posicionamiento diversificado de la compañía: India y Latinoamérica representaron un 45% de las ventas de MWe, mientras que los mercados desarrollados como Europa y Estados Unidos elevaron su aportación hasta un 38%. Por su parte, China contribuyó con un 17%.

 

La fortaleza de la actividad comercial de la compañía se refleja en la fuerte entrada de pedidos registrada durante el primer semestre: 1.835 MW (+41,4%), que situó el libro de pedidos a junio en 2.847 MW (+49%), lo que asegura una cobertura del 97% sobre el volumen de ventas esperado para 2015 (c. 3.100 MWe) y aumenta la visibilidad para el horizonte del plan.

 

Por su parte, las ventas de servicios de operación y mantenimiento aumentaron un 5,6%, hasta 223 millones entre enero y junio.

 

Mejora continua de la rentabilidad y del balance

En un entorno de crecimiento de la demanda, Gamesa ha seguido consolidando su rentabilidad y su balance. La compañía ha registrado en los seis primeros meses del año un EBIT recurrente1 de 136 millones de euros (+64%), lo que equivale a un 8,2% sobre ventas del grupo.

 

Por su parte, el beneficio neto del primer semestre más que se duplicó, hasta 97 millones, impulsado por el crecimiento de ventas, así como la optimización de costes variables, el impacto positivo del tipo de cambio y el impacto de la contabilización de Adwen. Sin esta contribución de la filial de offshore, el beneficio se situaría en 86 millones. Asimismo, la compañía ha seguido robusteciendo su balance y ha finalizado el semestre sin deuda financiera: la posición de caja neta se situó en 39 millones.