Abengoa, un año de crecimiento continuado y diversificación

Abengoa anuncia unas ventas en el año 2011 de 7.089 M€, un ebitda de 1.103 M€ y un beneficio después de impuestos de 257 M€, lo que supone un incremento del 46 %, 36 % y 24 % respectivamente. El endeudamiento neto corporativo se reduce a 2,1x, frente al 3,8x que presentaba en diciembre de 2010. Se propone un pago de dividendo del 15 %, lo que supone un incremento del 75 % respecto a 2010.

Abengoa, compañía internacional que desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha obtenido unas ventas de 7.089 M€ en el ejercicio 2011, lo que supone un crecimiento del 46 % con respecto al año anterior. El resultado operativo (ebitda) ha sido de 1.103 M€, un 36 % más que en 2010. El beneficio después de impuestos ascendió un 24 % hasta alcanzar los 257 M€. La contratación en la división de ingeniería y construcción ascendió a 4.343 M€, haciendo que la cartera de pedidos crezca hasta 7.535 M€ a 31 de diciembre de 2011.

La compañía ha generado a través de su actividad una caja de 1.353 M€ durante el año. También ha reducido su ratio de endeudamiento neto corporativo a 2,1x frente al 3,8x que presentaba a diciembre de 2010, y su ratio de endeudamiento total, del 5,5x al 5,0x en el mismo periodo.

La decidida y continuada apuesta por la diversificación geográfica en nuevos mercados sigue siendo uno de los factores clave en el continuado crecimiento de Abengoa. La actividad internacional, que ha representado un 73 % de las ventas totales, ha ascendido a la cifra record de 5.175 M€. Cabe destacar la importante presencia en América, que representa el 51 % de las ventas de la compañía, destacando Brasil, con un 21 %, y Estados Unidos, con un 19 % de las ventas totales.

Gracias a los excelentes resultados obtenidos, el Consejo de Administración ha propuesto un dividendo de 0,35 € por acción, lo que implica un pago por dividendo del 15 %, un 75 % más respecto al año anterior.

Objetivos financieros

Abengoa ha publicado sus estimaciones para el año 2012, fijando su cifra de ventas para el conjunto del año entre 7.550 M€ y 7.750 M€, y las correspondiente a su ebitda, entre 1.275 M€ y 1.325 M€. El punto medio de los rangos representa un incremento del 8 % y del 18 % respecto a 2011, respectivamente. Se espera que el ebitda corporativo se sitúe entre los 780 M€ y 800 M€.

Adicionalmente, la compañía ha indicado que el ratio de endeudamiento neto corporativo se mantendrá en el rango de 3,0x, y se continúa con el objetivo del alineamiento del ebitda corporativo y del plan de inversiones para el año 2013. Por último, también se ha indicado que el pago de dividendo se mantendrá por encima del 15 % propuesto este ejercicio.

Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado que “Me alegra de forma especial, poder presentar los magníficos resultados que Abengoa anuncia hoy, especialmente teniendo en cuenta la compleja situación económica global. Un año más, hemos demostrado el potencial de crecimiento de todas nuestras líneas de negocio y la excelente ejecución de nuestra división de ingeniería y construcción, así como del funcionamiento de todas nuestras plantas, tanto industriales como concesionales”.

Asimismo, ha resaltado que “la fortaleza de la compañía proviene de nuestro foco en proyectos de investigación y desarrollo, y de la dedicación y del compromiso de los equipos que forman Abengoa. Continuaremos trabajando en este crecimiento, en el desapalancamiento y en la diversificación, para poder generar el máximo valor a nuestros accionistas en el futuro”.

Operaciones corporativas

El ejercicio 2011 ha sido un ejemplo claro del compromiso de la compañía para cristalizar valor y asegurarnos retornos de capital y oportunidades de crecimiento para el futuro. El pasado año se vendió el 40 % restante de la participación en Telvent a Schneider Electric por 391 M€; y se firmó un acuerdo estratégico con CEMIG, en Brasil, por el que se vendió el 50 % de determinadas líneas de transmisión por un importe de 479 M€, manteniendo la opción de crear y desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento entre ambas compañías.

A lo largo de 2011, Abengoa también firmo un acuerdo con First Reserve Corporation (FRC), uno de los mayores fondos de inversión privados en el sector energético, por el que FRC invirtió 300 M€ en acciones B con derecho de voto limitado. Esta alianza, entre otros aspectos, representa un gran respaldo estratégico y financiero para Abengoa.

Las tres operaciones han supuesto un incremento de liquidez de 1.170 M€ y una reducción en la deuda neta total de 1.667 M€.

Resultados por segmentos

El segmento de ingeniería y construcción ha experimentado un crecimiento en ventas del 53 %, alcanzando los 3.526 M€. El ebitda también ha aumentado un 69 %, hasta los 438 M€, con unos márgenes del 12,4 % frente al 11,3 % conseguido el año anterior. La división de ingeniería y construcción se ha adjudicado contratos nuevos por valor de 4.343 M€, lo que sitúa la cartera de pedidos en 7.535 M€ a 31 de diciembre de 2011. A su vez ingeniera y construcción ha estimado su ‘pipeline’ de potenciales oportunidades de negocio en 72.537 M€ para el año 2012.

La actividad de infraestructuras de tipo concesional, que incluye fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus ventas un 39 %, alcanzando los 427 M€, con un margen sobre ebitda del 70 %. Este incremento proviene principalmente de la nueva actividad del negocio termosolar en España y Argelia, de la entrada en funcionamiento de la planta desaladora en Argelia, y de las nuevas líneas de transmisión en Brasil.

Por último, el área de producción industrial, que incluye los negocios de reciclaje industrial y bioenergía, incrementó sus ventas un 39 %, alcanzando los 3.136 M€. Este aumento responde al crecimiento del volumen de producción en la división de bioenergía, unido al incremento de los volúmenes y márgenes del negocio de reciclaje industrial. El margen sobre ebitda para esta área disminuyo al 12 % desde el 15 % del año 2010 principalmente por la volatilidad en los márgenes del crush spread a lo largo del año.

Datos de la conferencia de presentación de resultados

El consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y la directora de reporting y relación con inversores, Bárbara Zubiría Furest, llevarán a cabo hoy una conferencia para presentar los resultados, que será retransmitida simultáneamente vía web, a las 6:00 p.m. (hora de Madrid), 5:00 p.m. (hora de Londres), 12:00 p.m. (hora de Nueva York).

Para poder acceder a la conferencia los participantes deberán marcar el número: +34 91 788 93 03. Dicha conferencia podrá ser seguida en directo a través de la página web de Abengoa. Es recomendable acceder a la página web al menos 15 minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el software de audio necesario para poder escucharla.

Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de inversores de Abengoa aproximadamente dos horas después de que la conferencia haya finalizado.

Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.

www.abengoa.com